區(qū)研院對(duì)院部及各經(jīng)營(yíng)單位現(xiàn)金庫(kù)進(jìn)行突擊檢查
發(fā)布時(shí)間:2022-06-09
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6月8日區(qū)研院由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、紀(jì)委、外部審計(jì)組聯(lián)合成立清查小組,對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位及院部的現(xiàn)金庫(kù)進(jìn)行了突擊檢查。清查盤點(diǎn)重點(diǎn)為賬款是否相符、有無白條抵庫(kù)、私借挪用公款、坐支現(xiàn)金、公款私存、賬外資金及未入賬收入支出等違紀(jì)違規(guī)行為。本次現(xiàn)金清查采突擊盤點(diǎn)的方式,不預(yù)先通知出納員。盤點(diǎn)從上午11點(diǎn)開始12點(diǎn)結(jié)束,清查時(shí)由出納人員清點(diǎn)現(xiàn)金等,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、紀(jì)委現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督完成。清查結(jié)束,由清查人填寫了"庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表",填列賬存、實(shí)存以及溢余或短缺金額,并說明原因,對(duì)有未做賬已支出票據(jù)進(jìn)行了登記。
本次清查的同時(shí)向出納人員重申了各項(xiàng)法規(guī)法紀(jì)、公司相關(guān)規(guī)定并要求無條件執(zhí)行,對(duì)發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)金在使用、保管過程中存在的不規(guī)范等問題向?qū)嶓w出納人員當(dāng)面指出并限期改正。
本次清查旨在進(jìn)一步強(qiáng)化區(qū)研院內(nèi)部控制機(jī)制,增進(jìn)企業(yè)合規(guī)化管理,規(guī)范現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作流程,強(qiáng)化對(duì)出納現(xiàn)金管理工作的監(jiān)督。
本次清查對(duì)加強(qiáng)公司現(xiàn)金管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金使用過程中有可能出現(xiàn)的差異或丟失,防止貪污、盜竊、挪用公款、公款私存、坐支現(xiàn)金等不法行為的發(fā)生,確保庫(kù)存現(xiàn)金安全完整、使用規(guī)范等起到了積極作用。